控股集團完成對子公司的“三重一大”決策制度執(zhí)行情況監(jiān)督檢查
2016年09月02日
根據(jù)控股集團《“三重一大”決策制度監(jiān)督檢查辦法的通知》要求,8月8日至29日,控股集團“三重一大”決策制度執(zhí)行情況監(jiān)督檢查小組對9家二級子公司及6家三級子公司的“三重一大”事項決策情況進行了監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查小組由集團黨委辦公室、董事會辦公室、總裁辦公室、人力資源部、資產(chǎn)財務(wù)部、審計部、工會、紀檢監(jiān)察室等15位同志組成,集團紀委書記鄒允祥任監(jiān)督檢查小組組長。
監(jiān)督檢查以問題為導(dǎo)向,采取“條塊結(jié)合,以條為主”的工作方法,累計談話91人次,發(fā)放測評表135份,抽查“三重一大”議案175項。
8月30日,監(jiān)督檢查組向集團黨委匯報了二級子公司執(zhí)行“三重一大”決策制度的監(jiān)督檢查情況,并提出了完善制度、強化宣貫、注重培訓(xùn)、加強整改的建議。集團黨委對開展“三重一大”執(zhí)行情況監(jiān)督檢查工作給予高度評價,要求集團有關(guān)部門和二級子公司修訂制度、跟蹤整改、把關(guān)議案、完善二級公司法人治理架構(gòu),同時做好培訓(xùn)和集團自查工作。
9月5日,集團召開“三重一大” 決策制度監(jiān)督檢查反饋意見整改動員會,向各二級子公司下達反饋意見,全面布置整改工作。按照集團黨委要求,明年一季度將對各二級子公司“三重一大”決策制度整改情況進行“回頭看”,著力發(fā)現(xiàn)“三重一大”決策制度執(zhí)行中未發(fā)現(xiàn)的問題和新發(fā)生的問題。